Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2013
Periodo..: Agosto

Estrutura: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA

   Fornecedor: IRMAOS LIMA LTDA                           19.626.217/0003-00

   Empenho:    151  Em: 01/08/2013

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     COPO DESCARTÁVEL 200 ML PACOTE COM 100 UN/PACOTE
                                                     2,710           50,0000            135,50
     DETERGENTE YPÊ 500 ML NEUTRO/FRASCO
                                                     1,185           10,0000             11,85
   Empenho:    157  Em: 15/08/2013

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     AGUA MINERAL 510 ML GARRAFA/GARRAF              0,665           48,0000             31,92
   Total do Fornecedor                                                  3            179,27

   Fornecedor: SERRA NEGRA MAT. P/ CONST.LTDA             17.267.006/0001-22

   Empenho:    153  Em: 01/08/2013

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     LAMPADA FLUORESCENTE 40 W/PÇ                    5,504            4,0000             22,02
     LONA PTA LONAX 04X100 M/M                       0,695           60,0000             41,70
     REATOR ELETRONICO 2X20 BI-VOLT/PÇ              20,556            2,0000             41,11
     LAMPADA FLUORESCENTE 20 W/PÇ                    4,576            4,0000             18,30
   Total do Fornecedor                                                  4            123,13

   Fornecedor: DEPOSITO DE GAS AVENIDA LTDA               01.752.283/0001-90

   Empenho:    167  Em: 26/08/2013

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     GAS GLP 13 KG/CARGA                            36,500            1,0000             36,50
   Total do Fornecedor                                                  1             36,50

   Fornecedor: VIDROALT COMERCIO DE VIDROS LTDA-ME        13.629.982/0001-27

   Empenho:    152  Em: 01/08/2013

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     VIDRO FLOAT INCOLOR 6 MM/M2                   150,000            0,4000             60,00
   Total do Fornecedor                                                  1             60,00

   Fornecedor: RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA          06.983.149/0001-14

   Empenho:    154  Em: 01/08/2013

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     UNIDADE DE IMAGEM/REVELAÇÃO COMPLETA PARA MAQUINA COPIADORA  RICOH MP 201/PÇ
                                                   555,000            1,0000            555,00
   Total do Fornecedor                                                  1            555,00

   Fornecedor: LIDIA DA SILVA BERNARDES CABRAL 10300921   17.021.251/0001-55

   Empenho:    150  Em: 01/08/2013

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     SUPORTE PARA FORNO MICROONDAS EM METALON/PEÇA
                                                    70,000            1,0000             70,00
   Total do Fornecedor                                                  1             70,00

   Fornecedor: LUIZ FABIO SOARES - ME                     10.825.345/0001-38

   Empenho:    168  Em: 27/08/2013

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTUS CONSUL INVERTER GÁS R410A + TUBULAÇÃO/INSTALAÇ/CONJUN
                                                 2.299,610            5,0000         11.498,05
     CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTUS CONSUL INVERTER GÁS R410A + TUBULAÇÃO/INSTALA/CONJUN
                                                 4.154,150            2,0000          8.308,30
     CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR PISO-TETO 58.000 BTUS ELECTROLUX GÁS R410A + TUBULAÇÃO/INSTALAÇÃO/CONJUN
                                                 9.346,826            2,0000         18.693,65
   Total do Fornecedor                                                  3         38.500,00

   Total da Estrutura                                                  14         39.523,90

   Total Geral                                                         14         39.523,90