Compras (Art.2; XXI e XXIV)

 Exercicio: 2011
 Periodo..: MAIO

 Estrutura: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA                                                                                            

   Fornecedor: ERICO RIBEIRO TERRA - EPP                  42.926.717/0001-09 

   Empenho: 900024  Em: 05/05/2011

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.      Quantidade     Valor Total
     GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA LANCHE (ABRIL/2011)
     DIVERS                                        237,700          1,0000          237,70
   Total do Fornecedor                                         1                       237,70    

   Fornecedor: MARCOS DA SILVA CABRAL ME                  09.355.305/0001-90 

   Empenho:     85  Em: 12/05/2011

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.      Quantidade     Valor Total
     CABO MICROFONE BLINDADO/M                       3,700         19,0000           70,30
     ADAPTADOR 3 POLOS/PÇ                            4,900          4,0000           19,60
     ADAPTADOR PLUG 2P+T/PÇ                          5,500          1,0000            5,50
     FIO PARALELO 2 X 2,5/M                          1,700          1,0000            1,70
     TOMADA BARRA 2 T/PÇ                             5,000          1,0000            5,00
     PINO ADAPTADOR COM 3 SAIDAS/PÇ                  5,500          1,0000            5,50
     PARAFUSO 3,5 X 3,00/pç                          0,100          4,0000            0,40
   Empenho:     91  Em: 30/05/2011

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.      Quantidade     Valor Total
     ESCADA DE ALUMÍNIO DUPLA/EXTENSIVEL  ALLFORT 3,00 M (FECHADA) 5,00 M ABERTA
     PÇ                                            435,000          1,0000          435,00
   Total do Fornecedor                                         8                       543,00    

   Fornecedor: VALERIA FRANCISCA DA SILVA                 06.251.972/0001-35 

   Empenho:     81  Em: 12/05/2011

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.      Quantidade     Valor Total
     INSETICITA K-OTRINE 30 ML/FRASCO                5,800          2,0000           11,60
     FORMICIDA COLOSSO GEL 10 G/TUBO                 6,500          2,0000           13,00
   Total do Fornecedor                                         2                        24,60    

 Total da Estrutura                                           11                       805,30    

 Total Geral                                                  11                       805,30