Compras (Art.2; XXI e XXIV)

 Exercicio: 2011
 Periodo..: MARCO

 Estrutura: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA                                                                                            

   Fornecedor: ERICO RIBEIRO TERRA - EPP                  42.926.717/0001-09 

   Empenho: 900015  Em: 18/03/2011

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.      Quantidade     Valor Total
     GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA LANCHE (FEVEREIRO/2011)
     DIV                                           160,540          1,0000          160,54
   Total do Fornecedor                                         1                       160,54    

   Fornecedor: MICROTEMA INFORMATICA LTDA - ME            06.014.650/0001-72 

   Empenho:     51  Em: 25/03/2011

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.      Quantidade     Valor Total
     MICROC. SPACE BR "I 3"/HD 500 GB/2 GB MEM/GRAV CD/DVD/TEC/MOUSE/C.SOM
     CONJ                                          969,000          1,0000          969,00
     NOBREAK NET4+ 2400SFX 1,4 KVA MONO DA MARCA SMS
     PÇ                                            479,010          1,0000          479,01
     MONITOR LCD DE 20 POLEGADAS SANSUNG WIDE B2030N PLUM PRETO
     PÇ                                            370,000          1,0000          370,00
   Empenho:     52  Em: 25/03/2011

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.      Quantidade     Valor Total
     PAPEL SULFITE A4 PC C/ 500 FOLHAS
     PC                                              9,900         40,0000          396,00
   Total do Fornecedor                                         4                     2.214,01    

   Fornecedor: MARCOS DA SILVA CABRAL ME                  09.355.305/0001-90 

   Empenho:     45  Em: 15/03/2011

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.      Quantidade     Valor Total
     EXTENSÃO DE 25 METROS DE FIO/CABO PP COM PINO DE 10A E BARRA DE 2/3 POLOS
     PÇ                                             81,500          1,0000           81,50
   Total do Fornecedor                                         1                        81,50    

   Fornecedor: RANGEL DE SOUZA - ME                       07.532.404/0001-75 

   Empenho:     46  Em: 17/03/2011

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.      Quantidade     Valor Total
     COPO DESCARTÁVEL 200 ML/PC                      2,160         20,0000           43,20
     SACO ALVEJADO DE ALGODÃO/PÇ                     2,100          5,0000           10,50
     SACO DE LIXO 100 LITROS/PC                      1,950         10,0000           19,50
     SACO DE LIXO 30 LITROS/PC                       1,950         10,0000           19,50
     PAPEL TOALHA PC C/ 2 ROLOS/PC                   2,550          5,0000           12,75
     AGUA SANITÁRIA DE 2 L/FRASC                     2,100         15,0000           31,50
     ALCOOL 1 L/FRASC                                2,900         15,0000           43,50
     CAIXA DE SABÃO EM PO 1/2 KG/CX                  2,210          2,0000            4,42
     PAPEL HIGIENICO 60 METROS BOB PC C/ 2 ROLOS
     PC                                              2,650         10,0000           26,50
     DESINFETANTE 2 LITROS BUFFALO
     FRASC                                           2,900         15,0000           43,50
     BALDE DE PLÁSTICO/PÇ                            4,760          2,0000            9,52
     VASSOURA PRATA N. 6/PÇ                          9,800          2,0000           19,60
     FILTRO DE CAFE 103/PÇ                           1,890         15,0000           28,35
     RODO DE ALUMINIO/PÇ                            24,990          1,0000           24,99
     GALÃO DE SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS
     FRASCO                                         22,990          1,0000           22,99
   Empenho:     54  Em: 31/03/2011

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.      Quantidade     Valor Total
     GUARDANAPO 20 X 22,5 CM PC C/ 50 FOLHAS
     PC                                              0,790         20,0000           15,80
   Total do Fornecedor                                        16                       376,12    

 Total da Estrutura                                           22                     2.832,17    

 Total Geral                                                  22                     2.832,17