Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2013
Periodo..: Janeiro

Estrutura: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA

   Fornecedor: IBAM-INST. BRAS. ADMINISTRACAO MUNICIPAL   33.645.482/0001-96

   Empenho:      8  Em: 03/01/2013

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     LIVRO "GESTÃO ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL", 2ª ED. 2010, BOTELHO//PÇ
                                                    90,000            1,0000             90,00
   Total do Fornecedor                                                  1             90,00

   Fornecedor: CLAUDOMIR MOREIRA - EPP                    71.207.609/0001-84

   Empenho:     16  Em: 03/01/2013

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     CONJUNTO FORMATO "L" DE MESA/GAVETEIRO/SUPORTE P/ COMPUTADOR/CANTO COM PÉ REFORÇADO/CONJUN
                                                   873,270            1,0000            873,27
   Total do Fornecedor                                                  1            873,27

   Fornecedor: ERICO RIBEIRO TERRA - ME                   42.926.717/0001-09

   Empenho:     10  Em: 03/01/2013

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA LANCHE (JANEIRO/2013)/DIV
                                                   390,870            1,0000            390,87
   Total do Fornecedor                                                  1            390,87

   Fornecedor: SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. EXP. LTDA    22.204.648/0001-12

   Empenho:     24  Em: 21/01/2013

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. HP LASER JET M-1132/PEÇA
                                                   740,000            1,0000            740,00
     BASE P/ MONITOR "AOC" COM REGULAGEM DE ALTURA/PEÇA
                                                    80,000            1,0000             80,00
     MONITOR LED "AOC" 20 POL. WIDE SLIM BLACK PIANO/PEÇA
                                                   350,000            2,0000            700,00
     MICROCOMP. HP PRO 3410, CORE I-3, 2 GB, 500 GB, COM WINDOWS 7 E OFFICE 2010, TECLADO/MOUSE/CONJUN
                                                 2.509,000            1,0000          2.509,00
     MICROCOMP. HP ELITE 8300 CORE I-5 3570, 4 GB, 1 TB, COM WINDOWS 7 E OFFICE 2010, TECLADO/MOUSE/CONJUN
                                                 3.649,000            1,0000          3.649,00
   Total do Fornecedor                                                  5          7.678,00

   Fornecedor: MERCADO INGAI LTDA                         08.886.714/0001-50

   Empenho:     14  Em: 03/01/2013

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     PAPEL TOALHA SNOB PC C/ 2 ROLOS/PC              2,950           15,0000             44,25
     TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA 20X21 CM PC C/ 1.000 UN/PC
                                                     7,950            5,0000             39,75
     PAPEL HIGIENICO BOB 60 MTS PC C/ 4 ROLOS/PC
                                                     2,950           20,0000             59,00
     AGUA SANITARIA 2 L/FRASCO                       2,500           15,0000             37,50
     LIMPADOR SUPERFICIE MULTIUSO YPE 500 ML/FRASCO
                                                     2,750            1,0000              2,75
     PANO DE PRATO TECIDO ALVEJADO/UN                1,450            6,0000              8,70
     FILTRO PAPEL CAFE TAMANHO 103/PC                2,100           20,0000             42,00
     ACHOCOLATADO TODDY 800 GRAMAS/POTE              9,500            6,0000             57,00
     AÇÚCAR CRISTAL 5 KG/PC                          6,950            5,0000             34,75
     SABÃO PO TIXAM 500 G/PC                         2,450            3,0000              7,35
     AZULIM LIMPA AZULEJO 1 LITRO/L                  2,990           10,0000             29,90
     DETERGENTE NEUTRO 500 ML/FRASCO                 1,250           15,0000             18,75
     DESINFETANTE POLILUZ 2 L/FRASCO                 2,950           20,0000             59,00
     ESPONJA LAVA LOUÇAS SCOTH BRITHE/UN
                                                     1,300           10,0000             13,00
     COPO DESCARTÁVEL 50 ML/PC                       1,000           55,0000             55,00
     ESPONJA AÇO 8 UNIDADES/PC                       1,250            5,0000              6,25
     FLANELA BRANCA 38 X 58 CM/UN                    1,500           10,0000             15,00
     COPO DESCARTAVEL 200 ML/PC                      2,200           10,0000             22,00
   Total do Fornecedor                                                 18            551,95

   Fornecedor: ENEAS NOGUEIRA MARTINS                     07.313.249/0001-04

   Empenho:     18  Em: 11/01/2013

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     CAFE MOIDO DE 1ª QUALIDADE/KG                  13,000           10,0000            130,00
   Total do Fornecedor                                                  1            130,00

   Fornecedor: EXPRESSA COMERCIAL LTDA - ME               66.266.347/0001-99

   Empenho:     11  Em: 03/01/2013

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EM COURO SINTÉTICO/PEÇA
                                                    65,000            9,0000            585,00
   Total do Fornecedor                                                  1            585,00

   Fornecedor: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO           00.776.574/0007-41

   Empenho:     12  Em: 03/01/2013

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     RELOGIO DE PAREDE DIGITAL 30X19X4 CM - MARCA HERWEG/PEÇA
                                                   151,900            1,0000            151,90
   Total do Fornecedor                                                  1            151,90

   Fornecedor: KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTD   43.283.811/0012-02

   Empenho:     15  Em: 03/01/2013

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     CESTO PARA LIXO 13 L REDONDO ARAMADO/PÇ
                                                    33,320            3,0000             99,96
     CANETA FIXA COM CORRENTE/PÇ                    10,680           11,0000            117,48
     CESTO PARA LIXO 11 L METAL PRETO/PÇ
                                                    31,360            8,0000            250,88
     CLIPES N. 2/0 GALVANIZADO LATA COM 500 G/LATA
                                                     9,700            4,0000             38,80
     EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA INOX/PÇ
                                                     3,550            3,0000             10,65
     PORTA LAPIS/CLIPES POLIESTIRENO/PÇ              7,550            1,0000              7,55
     FRETE PARA ENTREGA DAS MERCADORIAS ACIMA/FRETE
                                                    75,350            1,0000             75,35
   Total do Fornecedor                                                  7            600,67

   Total da Estrutura                                                  36         11.051,66

   Total Geral                                                         36         11.051,66